职位描述
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职责描述:
1.负责组织制定公司内部审计规章制度、操作流程,负责组织编制公司年度审计工作计划;
2.负责审计计划的实施和审计报告的审核。参与对重大项目、重大合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;
3.负责对公司的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;
4.负责根据公司安排,组织开展领导干部任期经济审计;
5.负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.1979年9月26日后出生,本科及以上学历,0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0256资产评估、0258数字经济、0301法学、0351法律、0354知识产权、0714统计学、1202工商管理学、1204公共管理学、1251工商管理、1252公共管理、1253会计、1256工程管理、1257审计等专业;
2.具有3年及以上内部审计管理经验且有较强团队管理能力;具有行政事业单位、大型国有企业财务、审计工作经验者优先;
3.具有会计、审计、经济等相关资格证书,熟悉国家财务政策、会计准则、审计及税务法律法规,熟悉行业以及公司经营范围、业务流程、会计核算方法;
4.熟悉审计全套流程与管理、精通现代企业内控体系的建立与运行查验;
5.有较强的公文写作及文字处理能力和问题分析、解决能力,具备较高的思想政治水平和组织、沟通、协调、抗压能力;
6.熟悉本地审计工作体系,具有本地丰富资源优先;
7.取得高级会计师、高级经济师(金融或工商管理)、高级审计师、注册会计师等专业证书的优先。
工作地点
地址:阿克苏阿克苏市宜宾-翠屏区长江上游区域大数据中心
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
彭诣HR
宜宾人才发展集团有限公司
- 咨询(财会·法律·人力资源)
- 21-50人
- 国有企业
- 大数据产业园