职位描述
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1.按照公司审计计划和流程对公司及下属子公司开展财务、内控和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2.监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性;
3.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见;
4.审计的后续监督;
5.编制审计工作底稿,各项审计资料的收集、整理和归档工作。
6.领导安排的其它事项。
任职要求
1.财务、审计相关专业全日制本科以上学历;
2.二年以上内部审计工作经验;
3.熟悉国家财税政策,会计准则,对审计、税收法规较精通;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;
4.良好的沟通,协调能力,语言文字表达能力,性格开朗,责任心强,有上进心,诚实可靠,有职业操守,原则性强;
5.具有一定项目管理能力,适应短期出差
2.监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性;
3.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见;
4.审计的后续监督;
5.编制审计工作底稿,各项审计资料的收集、整理和归档工作。
6.领导安排的其它事项。
任职要求
1.财务、审计相关专业全日制本科以上学历;
2.二年以上内部审计工作经验;
3.熟悉国家财税政策,会计准则,对审计、税收法规较精通;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;
4.良好的沟通,协调能力,语言文字表达能力,性格开朗,责任心强,有上进心,诚实可靠,有职业操守,原则性强;
5.具有一定项目管理能力,适应短期出差
工作地点
地址:北京海淀区上地金隅嘉华大厦D座
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR张HR
双杰电气合肥有限公司
- 电气·电力·水利
- 1000人以上
- 国内上市公司
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